你好,會的,能分到每個人的,需要交個稅。
新年好!向您請教一下,公司以外購的產品作為福利發放給職工,進項稅額需要轉出不?然后發放的福利確認了職工薪酬要申報個稅嗎?
老師,您好, 外購商品作為職工福利,在在開始不確定或者一開始就是為職工發放福利,一個進賬稅額轉出,一個不得抵扣,這兩個的含義有什么不一樣
公司買的月餅作為職工福利發放給職工,進項 稅是不能抵扣的,那么會不會作為職工收入的一部份計算個人所得稅?
A公司為面粉加工企業,共有職工100名,其中70名為直接參加生產的職工,30名為管理人員。2021年9月,A公司決定外購月餅作為中秋節福利發放給每位職工,購進月餅的買價為50000元,增值稅進項稅為6500元。A公司用銀行存款支付,并當月向職工發放了月餅。
購買月餅發放給員工,也要個人所得稅上應并入當月職工的“工資薪金”中計算扣繳個人所得稅嗎?這個月餅錢是公司出,不扣個人的工資,怎么處理呢
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
當月申報個稅的時候把那一部份加進應發工資里面(銷售管理費用-工資),然后再整體算個稅是嗎?
對的,是的,是這么做的。
那月餅送給客戶,客戶按偶然所得,扣繳20%的個人所得稅,那么這個個稅是公司代扣代繳?然后客戶把這個稅錢再給公司嘍?
你好,對的是的,是這么做的。
如果是送給企業的,不需要代扣代繳的。
但是現實中一般企業應該都不會這么做吧,去找客戶要個稅的錢,客戶也不會給,一般 企業送給客戶的禮品一般都是全部計入費用了哦?
對的,是的,是這么做的。
那么現實中一般也不會計入員工工資中算個稅嘍?
你好,現實中職工的需要交咯。