你好,在今年調整就可以的,用利潤分配或者是以前年度損益調整來做。
去年發票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?去年已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?
老師我去年的取暖費,今年才開發票才入帳,進管理費用了,那我財務報表還用調整嗎,企業所得年中會算還用調整嗎,還是我直接進今年費用得了
請問老師:我們18年取得進項發票10萬(當年已入賬),今年查出這張票有問題,稅務稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發票。今天來電要求我們去國稅退18年所得稅1萬元,我去國稅,國稅說需要重新填紙質的18年所得稅年報表,請問我這個最后的應納稅額是1萬呢,還是根據18年繳納的所得稅額算出差額來填報?具體怎么調整啊?謝謝老師!
老師,去年取得普通發票發現開錯了,今年重新取得了?請問老師新開的普票是放去年入賬,調整去年企業所得稅,還是在今年調整,謝謝老師
老師好,我們是購方,去年取得的進項發票今年部分紅沖退回去了,不會再開過來,去年企業所得稅需要調整嗎
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
企業所得稅在去年調整嗎
對的,是的,是這么做的。