同學你好 借預付賬款4500 貸銀行存款 借固定資產 貸預付賬款4500 貸銀行存款2000
老師:這些固定資產怎么樣做折舊分錄呢?剛轉行新開的一家小物流公司。用學堂精斗云學習版算的是60.67元?我用2299/3=766.3/12=63.86元/臺。到底哪個對?殘值率是什么意思呢?是不是6月份買的固定資產,7月份算折舊?算了折舊后,是不是那個手機就只值2299-63.86=2235.14元? 求指導,謝謝!
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養老工傷失業,醫療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經發了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養老工傷失業,醫療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經發了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
6月份,我公司買的產品包裝箱1800元,貨款我們6月份已經支付了,但是發票對方給我們開在了7月份,請問老師,六七月份的賬我應該怎么做?六月借貸是什么?七月借貸是什么?麻煩老師詳細講解一下 謝謝老師
老師好,之前六月份公司買了一批白鋼晾曬架,總金額是6500元,六月份我公司支付4500預付款,并且到貨了。七月份我公司支付尾款2000元。六月份我做的賬是:借預付賬款,貸現金4500.接下來我應該怎么記了?白鋼晾曬架走固定資產里。謝謝老師,麻煩詳細寫一下,謝謝了
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。