您好,您是他在二級科目設置的郵政銀行,嗯,貸方的話,咱們就寫銀行存款,郵政銀行呀。
老師,您好!我們這月農行銷戶了,把農行的余額轉到了中行,分錄為:借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農行,但是我們財務賬里面沒有農行這個開戶銀行(當時農行是手工帳),請問老師,我現在做賬時,農行銀行存款的輔助核算怎么下賬?該往哪里下?
老師我想問銷戶的分錄,我的問題是郵政銀行銷戶轉工行,一般分錄應該是借銀行存款工行貸銀行存款郵政銀行,但是這個企業我剛接手發現它是沒設置郵政銀行這個科目的,所以想問問這樣情況貸方怎么寫好點
老師問下,員工借錢墊貨款,借:其他應收貸:銀行對吧,然后甲方還款,那就是借:銀行貸:其他應收就平了。現在甲方把貨款打進了我們的招行賬戶,我們又從招行轉回了交行,然后這個分錄怎么寫銀行才會是平的。我寫了一筆借:銀行-交行 貸:銀行-招行。然后銀行對不上
老師好。請問我上個月有張發票做錯了,是這樣的,我直接把這張發票以現金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營業務成本,貸:庫存現金,然后這個月是銀行付款的,我就調整了,借:庫存現金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
有個銀行銷戶,余額直接轉進我們基本戶,做分錄借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-銷戶銀行 問題來了,銷戶的這個銀行系統里沒有余額,余額就成負數了,我該怎么處理?是直接添加期初余額還是后面補做分錄
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師我如果在銀行下設個二級科目郵政,那郵政銀行余額就在貸方了,做不平呀
你好,,怎么會不平呢?銀行存款后面跟著二級科目,郵政,咱可以借銀行存款,工行貸銀行存款,郵政這不就平了嗎?
我舉個例子銷戶金額1000元,借銀行(工行)1000元,貸銀行(郵政)1000元,但是郵政科目沒有我增加一個郵政余額就出現在貸方了-1000元,而實際郵政因為銷戶里面是無余額的呀,這樣不就不平了嗎,工行正確,郵政出現貸方余額
你好,我明白你的意思了,你原來沒有余額,那你現在可以直接借銀行存款,工行貸營業外收入,這樣調整一筆吧。
老師我有想過用營業外這個科目,就是銀行回單上寫著是郵政銀行轉的,不知道可不可以這樣做,借銀行,貸營業外收入
如果沒關系這樣反而方便點
你好,這樣做沒有問題的,放心吧。
哦哦好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂