同學(xué)你好,這個屬于量大優(yōu)惠促銷,100萬元A產(chǎn)品做賬時,借;以前年度損益調(diào)整,100萬元,貸:庫存商品,100萬元。
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因?yàn)椋珹公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
#提問#老師我公司銷售A產(chǎn)品,與客戶約定,客戶20年購買我公司A產(chǎn)品1000萬給100萬返利。到21年對賬,發(fā)現(xiàn)客戶滿足返利100萬的條件,我公司在21年返給客戶100萬的A產(chǎn)品。老師請問這屬于什么促銷,100萬的A產(chǎn)品怎么做賬呢。
#提問#老師我公司銷售A產(chǎn)品,與客戶約定,客戶20年購買我公司A產(chǎn)品1000萬給100萬返利。到21年對賬,發(fā)現(xiàn)客戶滿足返利100萬的條件,我公司在21年返給客戶100萬的A產(chǎn)品。老師請問這屬于什么促銷,100萬的A產(chǎn)品怎么做賬呢。
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,并且是銷售給了a 銷售給了b 然后年底返利給a,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內(nèi)賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢
老師之前公司有收30萬合伙人收入a,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶a返利40%,是每筆銷售都是返利的,就是說會銷售給abc,一共的收入,然后年底返利40%給a,后期一直有,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內(nèi)賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷項(xiàng)稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
老師,往出開購進(jìn)的發(fā)票時,是取得時什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個初級會計(jì)證可以么
企業(yè)所得稅年報(bào)中108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時我們采用的是2013小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,所以應(yīng)該選擇否嗎
勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發(fā)票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發(fā)票不含稅收入確認(rèn)收入,那差額征收全額開票,怎么確認(rèn)收入啊
收到背書轉(zhuǎn)讓過來的承兌匯票,會計(jì)分錄怎么做
老師問個問題 企業(yè)開辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)好還是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)好
研發(fā)加計(jì)扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時需要注意什么
這樣做稅務(wù)局那邊說的過去嗎?我公司應(yīng)該準(zhǔn)備什么資料以備稅務(wù)局審查呢。
同學(xué)你好,說的過去的,準(zhǔn)備銷售政策,對賬數(shù)據(jù)以備稅務(wù)局審查。
老師這種情況對應(yīng)哪種銷售政策呢?
同學(xué)你好,就是產(chǎn)品1000萬給100萬返利的政策。
銷售合同中約定的返利,是不是就性于返利政策呢?
同學(xué)你好,是的,準(zhǔn)備好銷售合同就行了。