對方之前開個你的發票,你為啥是沖減收入哦
老師你好,我三月份開出去發票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師,您好,我收到了一張賣方開出的沖紅發票,未付款,之前的分錄是,借:主營業務收入46329.93進項稅:5753.07貸:應付賬款52080,現在收到了對方的紅沖發票需要怎么做分錄?
之前開出了一張銷項發票,錢未收到,做的借應收賬款、貸主營業務收入、應交稅費,現在錢已收到怎么做分錄?
之前開出了一張銷項發票,錢未收到,做的借應收賬款、貸主營業務收入、應交稅費,現在錢已收到怎么做分錄?
老師,我三月開具發票當月收到款項做的借:銀存 貸:主營業務收入。五月沖紅了這張發票,如何做分錄,然后沖紅這張發票我要做無票收入,又該如何做分錄
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
哦,我寫錯了,是主營業務成本
這個是以前的分錄
借,主營業務成本,-46329.93,貸,應付賬款,-52080,應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,5753.07
直接紅字做一個一樣的嗎?
是的,就是紅字沖紅之前的科目
我現在做的相反的分錄也可以吧
我做的相反的分錄可以嗎?還有一個問題,轉出未交增值稅有余額需要處理嗎
轉出未交增值稅是借方余額還是貸方余額
是,進項稅額轉出,貸方余額
那要結轉到未交增值稅的
怎么結轉啊,我看您上邊的分錄也是寫了進項稅額轉出
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出, 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
一個借方有2個科目我用哪個
哪個借方有兩個科目
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,這不是兩個嗎
應交稅費—應交增值稅—銷項稅 你月末結轉增值稅的時候,吧銷項稅,進項稅,進項稅轉出的差額結轉到轉出未交增值稅