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老師,您好,我收到了一張賣方開出的沖紅發票,未付款,之前的分錄是,借:主營業務收入46329.93進項稅:5753.07貸:應付賬款52080,現在收到了對方的紅沖發票需要怎么做分錄?

2022-09-13 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-13 11:37

對方之前開個你的發票,你為啥是沖減收入哦

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 11:48

哦,我寫錯了,是主營業務成本

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 11:49

這個是以前的分錄

這個是以前的分錄
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齊紅老師 解答 2022-09-13 12:18

借,主營業務成本,-46329.93,貸,應付賬款,-52080,應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,5753.07

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 12:23

直接紅字做一個一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 13:57

是的,就是紅字沖紅之前的科目

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 14:09

我現在做的相反的分錄也可以吧

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 14:31

我做的相反的分錄可以嗎?還有一個問題,轉出未交增值稅有余額需要處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 14:39

轉出未交增值稅是借方余額還是貸方余額

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 15:02

是,進項稅額轉出,貸方余額

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齊紅老師 解答 2022-09-13 15:18

那要結轉到未交增值稅的

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 15:34

怎么結轉啊,我看您上邊的分錄也是寫了進項稅額轉出

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齊紅老師 解答 2022-09-13 15:36

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出, 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 15:44

一個借方有2個科目我用哪個

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:00

哪個借方有兩個科目

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快賬用戶9262 追問 2022-09-13 16:19

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,這不是兩個嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:23

應交稅費—應交增值稅—銷項稅 你月末結轉增值稅的時候,吧銷項稅,進項稅,進項稅轉出的差額結轉到轉出未交增值稅

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對方之前開個你的發票,你為啥是沖減收入哦
2022-09-13
你好,今年收到沖紅的發票會計分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款
2024-06-19
借其他應付款, 借主營業務成本負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-08-12
您好,新開的發票,是和7月開的金額稅額一樣嗎
2024-11-01
同學你好 直接原分錄負數紅沖就行了 借應收負數 貸主營業務收入負數 貸應交稅費負數
2020-11-02
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