你好,計入其他業務收入就可以
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常市場價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉移一部分收入到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,兩個公司法人都是同一個人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個價格平進平出在有限公司和個獨之間開票,我的另一個老師說這樣操作涉及逃稅,也有老師說是沒問題的,我現在不知道到底誰說的是對的,麻煩老師給個正確答復,十分謝感謝老師
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業務,說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅,不然要稽核,總部總監讓我和專管員說的是會返給我們當地,總部只是代收,讓當地去交,我想了想感覺總監應該是應付專管員,因為裝修公司業務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經把子公司注冊好了,準備稅務報到,現在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師問一下,我公司是物業公司,有租戶進場裝修,我收取的裝修人員的進場施工的工作證的制作費用,價格也不高,就二三十元。要入到什么收入呀
2021年珠花公司發生以下固完資產業務(1)8月12日?該公可將一棟車間出包給強達建筑公司承建,支付工程款50,000元,取得對方增值稅專用發票,稅率9%(2)8月15日,該公司對經營相入的辦公樓進行裝修,發生有關人員工資40,000元,領用原材料50,000元,輔助車間提供勞務30,000元,8月31日辦公樓裝修完畢達到預定可使用狀態。按租賃期三年進行攤銷(保留整數)(3)9月20日該公司一臺設備因洪水損毀,設備原價為300,000元,累計折舊為120,000元,災后對現場進行了清理,發生清理費用21,000元,收到保險公司款100,000元,殘料變價收入11,300元(含稅價),該設備適用的稅率為13%要求根據以上資料編制相關的會計分錄
甲公司是一家專業從事裝修業務的企業,適用的增值稅稅率為90%2019年12月1日與乙公司簽訂合同,為其裝修棟辦公樓,裝修期為3個月,合同總收入600000元,該項裝修服務構成單項履約義務,并屬于在某一時段內履行的履約義務。(1)甲公司于2019年12月1日預收裝修款440000元及相應的預繳增值稅8800元(2)甲公司至2019年12月31日,實際發生裝修費用為120000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發生裝修費用280000元。假定甲公司按實際發生的成本占估計總成本的比例確定裝修的廂約進度(3)2020年2月25日完成該項裝修任務,累計發生裝修費390000元(假定均為裝修人員薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假沒不考慮其他因素,要求根據(1)-(3)項經濟業務分別編制甲公司對應會計分錄。(金額單位以元表示)老師,請問一下第三問第二個步驟的會計分錄(借:銀行存款合同負債貸:主營業務收入應交稅費-應交銷項稅)其中需不需要轉出預收的預交增值稅8800應交稅費預交增值稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
這個其他業務是不是我的營業執照上也得有這個經營范圍呀
對的,必須要有這個范圍
客氣我營業執照沒有這個單位,那入營業外收入可以嗎
沒有的話,可以計入營業外收入。