對的同學。是不需要再做
老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應該用以前年度損益什么的調一下 已經報過稅了也不能反結賬了
你好,民間非營利組織,去年一張水電費用發票,今年入賬,會計分錄是借,管理費用-以前年度盈余調整,貸其他應付,借非限定資產貸管理費用-以前年度盈余調整,就可以是不,其他后續不需要再寫什么會計科目了是不,
你好,民間非營利組織,去年一張水電費用發票,今年入賬,會計分錄是借,管理費用-以前年度盈余調整,貸其他應付,借非限定資產貸管理費用-以前年度盈余調整,就可以是不,其他后續不需要再寫什么會計科目了是不,
你好老師,單位是社會團體,采用民間非營利組織會計制度,單位在以前年度購買了打印機和電腦等,之前沒有登記為固定資產,會計分錄是借其他應付款,貸銀行存款。現在要重新登記為固定資產,分錄是借固定資產,貸其他應付款嘛?補記以往年度的累計折舊可以為借其他應付款,貸累計折舊嘛?還是要記錄為借管理費用,貸累計折舊?
沖減完去年多記的管理費用,然后調整資產負債表里的未分配利潤期初數,調完后發現期初資產總額和期初負債所有者權益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調整利潤分配期初數,還要調整其他的嗎
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
好的,謝謝
不客氣祝您工作不客氣,祝您工作愉快。