你好,學員,要換部分不單獨做繳納分錄的, 也就是賬面會有個余額
老師好,請問延緩繳納企業所得稅的分錄怎么做?上季度的延緩所得稅比這個月的金額高,上個月的延緩所得稅已經計提了
請教老師:2020年第三季度企業所得稅計提后享受延期聊嗎,第四季度繳納所得稅時,稅額比三季度金額少,這樣的話有多計提的稅額,請問老師如何進行會計賬務處理?感謝老師答復!
請您確認是否符合制造業小微企業緩繳條件,享受企業所得稅、個人所得稅、增值稅、消費稅及附征的城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加延緩3個月繳納政策?老師好,請問這個優惠政策延緩后,那么到要繳納稅費的時候是按照多還少補的方式去繳納的嗎?
老師您好,請問稅務政策讓享受醫保延緩繳納企業部分,這種延緩繳納的金額怎么做賬務處理呢?
老師,我們公司每個月都有繳納社保的,怎么還會收到這個短信? 【東莞市醫保局】已參加免申即享階段性緩繳職工醫保單位繳費的單位,緩繳期為2022年7月-9月(部分順延至10月),其緩繳期醫保費將在2023年3月一次性扣繳,請各單位確保銀行扣款賬戶余額充足,逾期未繳費將從2023年4月1日起計算滯納金,如企業已提前清繳請忽略。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
麻煩老師說一下具體分錄怎么做
借應付職工薪酬社保 其他應付款社保 貸銀行存款
老師你的意思是在應付職工薪酬社保明細科目中會有余額對嗎
是的,學員,是這樣的
有點理解了謝謝老師
不客氣,祝你工作順利