你好,你單位是銷售方的嗎?
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認(rèn)證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做賬務(wù)處理?
老師,我想問(wèn)下今年沖紅去年得發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?已經(jīng)跨年了,而且后期也不需要開(kāi)了
老師,我們這邊去年21年開(kāi)具了66萬(wàn)已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在客戶要紅沖,今年都22年了,我們可以紅沖嗎,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊?
請(qǐng)問(wèn)老師 跨年發(fā)票紅沖不要了 怎么做賬務(wù)處理
是這樣的,去年我開(kāi)的一張普通發(fā)票,但是現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)我多開(kāi)了一張而且還交稅了,想問(wèn)一下要怎么處理這張發(fā)票,跨月可以紅沖,這跨年了該怎么辦呀
個(gè)體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營(yíng)所得從公戶可以平時(shí)多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
那我們勞務(wù)公司把純勞務(wù)外包,然后機(jī)械油料等都是我們自己承擔(dān),這種用一般計(jì)稅是不是好一點(diǎn),因?yàn)槲覀冮_(kāi)出的是9的專票,機(jī)械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開(kāi)1的專票
老師像工程機(jī)械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購(gòu)材料是不是一般計(jì)稅劃算
老師及有一般計(jì)稅又有簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅好麻煩,還得分?jǐn)偅€得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目又有一般計(jì)稅項(xiàng)目的,但管理費(fèi)用分不了那么明細(xì),確認(rèn)不到那個(gè)項(xiàng)目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項(xiàng)目發(fā)生的伙食費(fèi)直接坐到工程施工的間接費(fèi)用里,我想問(wèn)一下,匯算清繳要不要納稅調(diào)整
員工衛(wèi)生合格獎(jiǎng)勵(lì)50元 應(yīng)該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國(guó)內(nèi)的,投資的公司是內(nèi)資企業(yè),自然人法人是國(guó)外的,投資的公司是外資企業(yè)嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費(fèi)發(fā)票11萬(wàn),該怎么寫分錄?要分?jǐn)倖幔空?qǐng)教
是的,老師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖的。
以前年度哦,不是本年得,是去年的
你好,你還能修改匯算清交嗎?如果你修改匯算清交的話,你今年的增值稅銷售額和所得稅銷售額不就不一致了,所以你直接沖沖今年的就可以了,之前的不要?jiǎng)恿恕?
那要是沖今年的,那今年得收入不是少了,去年的不是多了嘛?
你好,你如果修改匯算清交的話,你的增值稅多了吧,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,你到時(shí)候稅務(wù)局問(wèn)起來(lái),你怎么解釋?
我覺(jué)得應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)收賬款
如果是沖紅本年得話就是按你那個(gè)做吧
你好,如果是銷售貨物的,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整。
齊紅老師說(shuō)是我這樣
你好,建議你當(dāng)年跨年的都做這個(gè),上面原因?qū)懤?對(duì),你在今年的時(shí)候,你的增值稅申報(bào)表有一個(gè)負(fù)數(shù),銷售額100,然后你的企業(yè)所得稅匯多了100,不一致的,稅務(wù)局會(huì)找你的。