可以的啊,直接紅沖今年的收入就可以的,之前的分錄不變,金額是負數,然后對應的成本也需要紅沖。
老師您好,供應商去年給我們開了一張發票,我們也已經入賬并且認證抵扣了,今年供應商把發票紅沖了,請問我們要怎么做賬務處理?
老師,我們這邊去年21年開具了66萬已經做賬了,現在客戶要紅沖,今年都22年了,我們可以紅沖嗎,賬務和稅務怎么處理啊?
老師,請問客戶發現去年的專票開錯了現在索要沖紅重開,但是這張票我們已經認證做賬了,那現在怎么做賬務處理?
老師您好,我這邊22年12月份收到的進行發票已經做賬了,現在對方又要讓我們紅沖,如果對方紅沖了發票,我這邊怎么做賬
老師,我們這邊2021年開始給客戶開了6%的餐飲服務專票,但是客戶給認證抵扣了,現在要沖紅重新開,一共沖紅3年的發票,老師這個賬怎么做?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
去年就不管了嗎,是建筑服務的,沒有成本,然后正常開出的票正常處理,紅沖的分錄怎么做呢?
當時的分錄怎么做的?借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數, 借主營業務成本負數,但工程施工負數。
去年的年報不需要改嗎老師,我們是開出去的發票,為啥要主營業業務成本負數老師?
你好,你紅沖收入,你這個業務結束了,能做成本嗎?
增值稅不能再之前修改,為什么不能再之前修改,因為你這個月才開的負數發票,為什么要修改之前的,之前是正常的。然后你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額應該是一致的,增值稅不修改,你的所得稅也不應該修改。
還重開的 差了1分錢,重開,然后也是66萬左右
借銀行 或者 應收 負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 這個收到了嗎?
幾分錢差異沒有關系的。
好的老師我折磨折磨
你好好的可以再看一下的。