你好,你消費了之后,這個是用在哪里的?如果屬于你單位的成本,借主營業(yè)務成本貸預付賬款。
上月我駕校將承包出去的教練車的油款3000元預先收取(每輛教練車1個教練員,1個教練員每月交3000元,次月充進油卡里發(fā)放給教練員),當時做賬(借:銀行存款,貸:預收賬款),本月將上月預先收取的3000元充值到中石化汽油卡里,并發(fā)放到每個教練員手中,請問怎么做賬?
老師好,公司員工用自己的現(xiàn)金3000元存入公司銀行賬戶,公司賬戶轉(zhuǎn)入加油站,預付加油站油款,說她自己用,我該怎么做賬?
購買加油站的充值卡,沒來發(fā)票時做:借:預付賬款,貸:銀行存款,那如果收到發(fā)票后呢,怎么做賬
公司在加油站辦理充值卡3000元 借:預付賬款3000 貸:銀行存款3000 成本怎么做分錄?
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應付款-總部3000 支付辦公家具 借預付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯誤退回來的家具費 借銀行存款3000 貸應付賬款應付款-家具商3000 支付辦公家具 借預付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預付賬款-家具商3000 下月開始累計折舊,請問我寫的分錄對嗎?請問需要把7050計提下嗎?如果計提的話寫什么會計分錄合適?請分錄寫得好的老師回答,謝謝!
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
暫估收入 怎么做分錄呀
應收賬款賬齡分析表模板
老師請問供應鏈公司與貿(mào)易公司是同一個法定代表人,但不是同一個公司,供應鏈租貿(mào)易公司的車,是不是要對公打款,貿(mào)易公司給我們開發(fā)票,供應鏈公司才能抵扣油費發(fā)票。因為供應鏈公司沒車才租貿(mào)易公司的車
老師 就是截止到4.15的資產(chǎn)是286萬 減去截止到3.6的資產(chǎn)是406萬 資產(chǎn)減少了120萬 然后3.16-4.15凈利潤是87萬 為啥會減少120萬 那87萬去哪里了
各位老師好!哪位老師能提供一下,增值稅和企業(yè)所得稅的收入確認時間點?謝謝!
怎么到電子稅務局取消辦稅員身份證,財務負責人
本單位的車輛用呢
你得看用途,出差的借銷售費用,差旅費,貸預付賬款。
主營業(yè)務成本那個金額是咋算的
單位主營是什么的?提供服務人員的部門支出可以做到主營業(yè)務成本,借主營業(yè)務成本貸預付賬款是一樣做的,加多少做多少。
我們是加氣站,車輛出差專門辦了油卡,這算不算我們的成本呢
你好,你購買氣支付的運輸費,裝卸費這些屬于成本,其他的都不是。
那我記在費用就可以了
直接做借:銷售費用3000 貸:銀行存款3000
可以的,可以這么做的。
那還有哪種做法?
你好,消費了之后再做,就這一種做法。
據(jù)使用部門根據(jù)具體的業(yè)務來做。