同學你好 按照計提的工資申報
老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數來申報個稅,不管工資發不發,他都按月計提了然后次月申報了。關鍵是我們效益不好,工資經常不按時發,但是每月會計都計提都申報。比如2019年每月計提工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發了40000.欠了20000今年發。如果今年發這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經計提并申報過的了。這樣對嗎?
老師,我想請問一個問題,就是之前的財務申報工資時跨了一個月,比如現在報9月的稅,應該是報9月的工資,但是之前財務做的是8月的工資,相當于報個稅時候提前了一個月,我現在想改成9月的個稅來申報,但是這樣的話8月的個稅就沒有申報到。銀行流水又有,因為要發工資,我怎么調賬啊
請教老師,個稅申報提前了一個月,相當于當月申報的是當月發下去的工資,我可以在這個月做零申報調整一下嗎?這樣我下個月再報就報這個月發下去的工資了?這樣從下個月開始就和個稅申報要求相符了,老師我可以這樣操作嗎?
老師,就是我之前個稅申報的都是按照當月計提工資申報的個稅,就是把這個納稅時間提前了,我如果更改的話,這個月我得需要怎樣申報
你好老師,我是每個月計提所得稅按季申報,由于本月虧損,這樣相當于我之前計提的所得稅多了,這個月我需要沖減之前計提的所得稅對吧
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
我之前按照計提工資申報的,現在想更改過來
那你是想按照什么申報
個稅申報是按照當月實際發放的金額申報個稅,但是我都是按照計提數申報的工資,這樣期間就不對了。現在想調整過來怎么申報處理,相當于2月工資在3月申報期我已經報過了,但是2/3月工資是在4月發放的,現在3月征期,我應該怎么報才能改過來,全部0收入申報嗎?但是社保,公積金個人扣除數,會使收入為負數呢
同學你好 對的 是這樣的哦
那不是收入為負數了嗎
你計提了就不是負數
你什么意思,我咋沒明白呢,我這個月按0報,然后再填扣除五險一金不就是負數了嗎
你按照計提的工資申報
我是按照計提工資申報的,現在我要更改過來,你能明白我的意思嘛,你明天我要表達的意思嘛
工資都是要計提的 不計提咋做賬咋申報
個稅不是按照計提工資報的,你報過個稅嘛,
同學你好 我們都是按照應發工資計提然后次月申報的 因為我們公司不押工資
那我這種問題,怎么處理咱們能給出專業性得意見嘛
比如說你這個月發的七月工資那你就報七月的個稅