10萬繳納增值稅 100000×3%=3000 進項110000÷ 多少點發票開給你
我們公司在自己開發的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個?,F在我們收到京東發票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,我們銷售貨物給客戶,假如不含稅的金額是10000元,客戶讓開專票。我們另外收取客戶10個點的稅點,那么10個稅點是多少錢?可以寫出計算過程嗎?
老師,我們一個一般納稅人公司,貿易公司銷售貨物的,但是從供應商那里購進貨物要先讓供應商加工一下,加工這塊他們要收8個點的稅金。我想問的是這個加工費開票好還是不開票對我們有利?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F在要付給供應商5萬(小規模只能開3個點)?,F在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進項3個點不是6個點的差額
假如銷售貨物10萬元的票,我們收他10個點,就等于是開10萬1.1=110000(價稅合計),購進貨物給供應商10個點,我們稅負是3點,老板問那我們要收客人幾個點先可以持平
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
供應商收我們10個點
老板說收客戶10個點 我們會不會虧。所以我們應該收客戶幾個點阿。因為還有附加稅啥的
他開給你多少增值稅率發票
13% 我們也是給客戶開13%
購進成本金額多少呢
這個啥意思
10萬繳納增值稅 110000÷1.13×3%=2920 110000÷1.13×13%-成本×13%=2920 成本9735,收取9735×1.13