你好,紅沖就做之前相反分錄,然后開具正確的發票,再做正確的分錄。 稅務上:按正數減去負數之后的收入,稅額申報就是了?
老師,上月開了專票,增值稅已經上了,但是這個月發現上月的有張票開重復了,這個月要紅沖,那已經交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
您好,老師,9.30日上午10時,紅沖了兩張發票,一筆金額400,一筆金額6000.這個月報稅電子稅務局只對接了400多的這張,6000多的數據沒過來,這種情況如何處理?開票系統已顯示已報送
老師好,上個月有兩張發票開錯,但是已經上報匯總了,還沒有報稅,這個月要開紅沖,請問這種情況賬務上和稅務上該如何處理?
我們公司這個月部分執行了數電發票后,有幾張上月開錯的發票需要紅沖我已在電子稅務局平臺上沖紅了,但是負數發票開不了怎么處理????
上月開票的,這個月已經報稅完成了,請問一下,上月發票要紅沖,的,確認對方沒入賬,這個月紅沖,如何紅沖?報完稅有什么影響
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬