你好,股東一開始實際交納注冊資金了嗎?如果實際交納了,那么按說這個錢應該是給老股東的,是需要考慮一下它原來的注冊資金實際交納了嗎?然后繳納了多少錢,你告訴我一下,我再告訴你是否需要申報個人所得稅,,,印花稅是需要申報的。
請問下公司是小規模納稅人,公司股東要退股,他投入了50萬,一年后公司虧損了,他要求退股,公司對公轉出去25萬給股東,請問下股東收到退回的股本金需不需要繳納個人所得稅??
老師,公司股東將自己的10百分之,100萬轉給另一個股東,股東都是自然人,轉讓的股東需要交個人所得稅嗎
老師 請問公司股東也是法人轉出股權5%給其他人(不是公司股東)收取了10萬元,雙方都需要繳納個人所得稅嗎?這10萬是股東自己收款嗎
老師 請問公司一直是虧損的 股東的投資是500萬 現在投入200萬 現在股東也是法人轉讓自己的股份 收入10萬 這10萬需要繳納個稅或印花稅嗎
老師 請問公司股東也是法人轉讓股份給他人,收入10萬 這10萬是股東自己收還是公司收?需要繳納個人所得稅印花稅嗎 公司是虧損狀態
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
你好 公司注冊資本1000萬 現在投資了200萬 還掛在其他應付款 這次轉讓股份的股東也是法人 他占比95%=950萬元 他轉讓了自己的1%股份給公司以為的其他人 1%=10萬元
你好,也就是說這個一開始投資了200萬。他占比95%,用200乘以95%。那么等于190萬。用190乘以1%。他這1%所占的股份是1.9萬。他賣出去10萬,那就用10萬減去1.9萬的差額。在這個差額的基礎上繳納個人所得稅。
老師 但是公司一直的虧損的 這樣也是要繳納個人所得稅是嗎?需要繳納印花稅嗎,這錢是不是股東自己收款就好不需要經過公司
你好,這個內容正常來說,對于股東來說,其實這個錢應該是給股東的,但是呢,你們企業內部還要去溝通一個問題,因為你現在企業是虧損的,所以說這個事兒啊,沒有100%確定你們要溝通。
是的 這個股東也是法人 他希望錢直接給他 他的股份減少 老師 我想問一下 這200萬不是一開始就有200萬 是每月累積的 現在掛在其他應付款 需要把200萬轉到實收資本嗎
您好,對的,按說每個月他轉了錢以后,你都應該轉到實收資本里,嗯,你現在轉的話也是可以的。
那這種情況轉讓方還是需要交個稅是嗎 現在公司的虧損400多萬 印花稅需要嗎
您好,個人所得稅是跟公司沒關系的,那是股東要繳納的,印花稅的話也是要繳納的。
這樣的話 這個情況下 還是需要繳納個人所得稅的是嗎
這個屬于平價轉讓嗎?1%=10萬按實際也是這樣 老師有其他辦法是不用繳納稅款的嘛
你好,這是正規的流程,嗯,如果你不按照這個流程走的話,后期會對公司有風險,您這種情況就是應該繳納個人所得稅的。
老師 我想問一下 我也是在這平臺看到的 對于轉讓時出資未到位的企業或者虧損狀態的企業不是不用繳納印花稅跟個人所得稅嗎
您好,您不放心的話,可以明天給稅務局打個電話,問一下你們當地的稅務局,不要說自己公司的名字,因為這個股權轉讓呀,他跟公司沒有太直接的關系。所以說他需要交納的。
好的 明白 謝謝
祝您生活愉快開心快樂