你好,學員,這個是對的
老師這道題解答一下,為什么選擇這個?并且我按照他的一個說法就是說是0.1÷10%,結(jié)果不對啊,老師哪里出錯了嗎
這個題的分錄怎么寫,我感覺其他收益好像不對,但是又不知道是什么科目,可以幫看看哪里錯了嗎?
問下老師這個對嗎,為什么按公式算是對的,如果代數(shù)感覺不對,我是不是哪里理解錯了
老師,請問我用公式算出的運費合計數(shù)9895.06怎么是錯的?根據(jù)倒推法因為這個39579.16是對的,所以運費總數(shù)應該是10046.36。那我用公式按照前幾個月這樣算運費合計數(shù)也是對的啊。為啥這里就是9895.06是錯的?有沒有看的懂的老師解釋一下。
老師這數(shù)不對呢期初余額,是看科目余額嗎資產(chǎn)負債表的期初余額,我看科目余額表填的,感覺答案是不是錯了啊,理解不了
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求