你好; 你們這個是質量問題的 ; 你們開100萬 ;到時違約金可以 做10萬紅沖即可 ; 實際支付90萬;
老師,如果我們公司做了一項業務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發票,供應商給我們開100萬的發票,次年供應商會在開一筆6萬的負數發票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數發票的
老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協商扣了10萬塊 發票開了100萬 付款90萬 這個怎么入賬
老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協商扣了10萬塊 發票還是正常開100萬 付款90萬 這個可以嗎 ?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商,但是供應商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應商30萬,但是供應商不愿意開40萬100臺的發票,只肯開30萬的發票,然后供應商減少數量來開票,因為發票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應商那邊開票問題嗎
電商公司,我們公司實際要付款給供應商100臺電器40萬貨款,但是供應商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當于我們還要付30萬給供應商,但供應商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應的型號開票給客戶,供應商那邊覺得調整價格跟市場價有差別,不愿意調整,只愿意調整數量,可是調整數量的話我們就沒有發票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調整單價還有其他方法來解決嗎
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
就是剩下的10萬發票 不能正常入賬的 必須紅沖?也就是說實際上付了90萬 就只能開90萬 開多了就算虛開?
你好 ; 是的。 質量問題開紅字發票來沖掉;? ??
老師 不好意思 我還是想確定一下 因為昨天我也咨詢了這個問題 學堂這邊老師說只要寫個說明作為附件 就可以正常入賬了
你好;? 其他老師的? 意思是合同注明違約金 ;然后票扣 直接按90萬開票的意思嗎?? ??
不是 票還是開的100 我今天問了別人 說不可以付90 開100 所以又來確認
?你好 ;? ?你違約金是在支付的扣除 ;然后違約金根據合同來扣 ; 支付 90 ; 這個是可以的??
但是發票還開100 這個就是不可以的 只能開90 老師 是不是這樣理解的
你好 ;? ? 意思是 你可以按照發票100萬來開; 到時收款的時候? 扣除10萬質量扣款? ? 支付90萬? ?
?扣的10萬 發票是不是要紅沖???
?你好;? 是的;? 質量問題 一開始我就說了? 要開紅字發票紅沖的??
哦哦 開了發票 要紅沖 如果發票還沒開 那就直接開90萬的 也可以吧
?你好;? ? ? ? 直接開90萬; 你就沒有體現出來有質量問題的紅沖哦;? ?先開100萬; 后面紅字沖10萬;? ? ?