你好 借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。可以這樣做嗎?
之前會計(jì)做付房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費(fèi)用,攤銷完收到發(fā)票怎么做賬
之前會計(jì)做付宿舍房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費(fèi)用,攤銷完收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做
之前付房租是暫估和攤銷的房租,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做會計(jì)分錄呀?今年的借:管理費(fèi)用200待攤費(fèi)用200貸:銀行存款400發(fā)票金額與銀行存款一致
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個(gè)月收到增值稅專票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時(shí)怎么做賬?
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會給您五星好評
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?
會所買一個(gè)乒乓球桌,這個(gè)怎么記賬,供顧客玩
老師這個(gè)稅金老師給我算下吧。一會給您五星好評
你好老師,我們公司先租入別人的辦公室,然后把這些辦公室租出去,我們租了后對方給我們開了發(fā)票,這個(gè)我們租下來的辦公室可以記入庫存商品,然后租出去后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)卡片金額和報(bào)表余額不一致怎么處理。前期會計(jì)做的手工賬好亂。
老師您看下咋算的?一會給您五星好評
老師這幾個(gè)數(shù)咋算的?一會給您五星好評
之前進(jìn)項(xiàng)沒有入賬
而且進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用在長攤里分到管理費(fèi)用了
你好是的? 也可以當(dāng)普票直接記管理費(fèi)用? 或者抵扣再轉(zhuǎn)出來?
我如果借進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),我再想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做
你原來的管理費(fèi)用里包括進(jìn)項(xiàng)稅額沒有 你原來的管理費(fèi)用里包括進(jìn)項(xiàng)稅額沒有?
在最開始借長攤貸銀存,后來借管理費(fèi)用貸長攤這個(gè)分錄包含了進(jìn)項(xiàng)
當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒收到,現(xiàn)在收到了,那我之前計(jì)入到管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)部分肯定要轉(zhuǎn)出來吧
所以我現(xiàn)在做了一筆借進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),但是因?yàn)槭撬奚嶙饨穑矣忠鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就不會了
你好同借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
那這樣的話,我是不是做借進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)的時(shí)候我直接不用做這筆分錄,把這筆刪了,直接做借進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
。如果你原來的管理費(fèi)用包括進(jìn)項(xiàng)稅額的,那就什么也不用處理。就相當(dāng)于當(dāng)普票用了。然后勾選系統(tǒng)點(diǎn)勾選不抵扣。
那稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)勾選抵扣了呢
。那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。