同學(xué)你好 1、ERP軟件應(yīng)計(jì)入無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。 2、年費(fèi)應(yīng)在一年內(nèi)進(jìn)行攤銷 3、兩年房屋租金計(jì)入長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用,押金記入其他應(yīng)收款。
老師,我們預(yù)付了一年的服務(wù)費(fèi)如果攤銷的話,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎
請(qǐng)問老師,2019年1-12月攤銷物業(yè)費(fèi):分錄:借:銷售費(fèi)用 10000 貸:預(yù)付賬款10000。但是到了年底,把12個(gè)月的預(yù)防賬款120000,調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面,借:預(yù)防賬款-120000 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的目的是什么?
老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過預(yù)付賬款嗎,支付時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 攤銷時(shí)借管理費(fèi)用-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租
老師好,請(qǐng)教一下 房租的分錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別: 1、借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 月末: 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 2、借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
兩個(gè)都是預(yù)付的款項(xiàng),可以理解成≤1年是預(yù)付賬款,>1年是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?等到攤銷市,分別貸 預(yù)付賬款和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調(diào)增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押?jiǎn)崂⒍嗌?
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920,其中需代扣個(gè)稅640,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640,代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào),銀行扣款合計(jì)1640元,第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3300,請(qǐng)問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
會(huì)計(jì)檔案需要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點(diǎn)擊下載任務(wù),顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點(diǎn)擊,還是自動(dòng)完成
老師,納稅調(diào)增是填寫a105050表的45欄其他嗎
會(huì)計(jì)檔案需要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
老師,我們公司掛靠別人公司做了項(xiàng)目,現(xiàn)工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費(fèi)后,到我們公司賬上?
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3900,其中需代扣個(gè)稅600,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3900 貸:其他應(yīng)付款xx 3900 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640,代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào),銀行扣款合計(jì)1600;第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3300,請(qǐng)問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
老師,方便幫我列出各自的分錄嗎?
就是付款時(shí)和攤銷時(shí)
?好的 ?第一張: ?購(gòu)買時(shí)ERP軟件及年費(fèi)時(shí): ?借:無形資產(chǎn) ? ? ? ? 待攤費(fèi)用(如果沒有設(shè)待攤費(fèi)用科目,計(jì)入預(yù)付賬款) ? ? ? ?貸:銀行存款 ?攤銷時(shí): ?借:管理費(fèi)用等 ? ? 貸:累計(jì)攤銷 ? ? ? ? ? 待攤費(fèi)用 第二張: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(房租) ? ? ? ?其他應(yīng)收款(押金) ? ? ?貸:銀行存款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用等 ? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ??
我剛考完初級(jí),對(duì)累計(jì)攤銷和待攤費(fèi)用的概念不是很熟?,F(xiàn)在學(xué)實(shí)操,里面分錄用的是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
?你這個(gè)預(yù)付賬款,實(shí)際上就是待攤費(fèi)用,一年以內(nèi)的待攤費(fèi)用。 ?累計(jì)攤銷是無形資產(chǎn)科目的備抵科目,與其他會(huì)計(jì)科目沒有關(guān)系。攤銷無形資產(chǎn)時(shí),不直接貸無形資產(chǎn),而是貸累計(jì)攤銷,列示報(bào)表時(shí),無形資產(chǎn)扣減累計(jì)攤銷后差額部分計(jì)入報(bào)表中的無形資產(chǎn)科目。
謝謝老師
有問題可以接著問,如已滿意解決請(qǐng)點(diǎn):已解決歡迎五星評(píng)價(jià),以便更好的為您服務(wù),謝謝。
老師,如果下一圖的房租是一年的,那么分錄會(huì)是怎么做的呢?
借:預(yù)付賬款?? ? ? 貸:銀行存款 然后在12個(gè)月攤銷完畢
攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 是這樣嗎?
是的,同學(xué),如果公司有待攤費(fèi)用科目,用待攤費(fèi)用科目。