你好,沒有發票的正常做在建工程就可以了,以后正常結轉到固定資產,但是沒法抵扣企業所得稅
老師,我公司是新建企業,現辦公樓和廠房已經達到了可使用狀態,11月份的賬應該由在建工程轉入固定資產,但還沒有竣工決算,而且合同總價是辦公樓和廠房在一起的價格,我怎么暫估固定資產???謝謝!
請問事業單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項但對方一直沒有開發票到我單位,所以賬務上一直未轉入固定資產,請問這種情形能不能在建工程轉入固定資產,如果可以轉的話請問如何賬務處理?
我公司自行建造固定資產,現在達到使用狀態要轉入固定資產,但是有一些工程款、材料款未結清,也沒有取得發票,該怎么賬務處理
我公司自行建造固定資產,現在達到使用狀態要轉入固定資產,但是有一些工程款、材料款未結清,也沒有取得發票,該怎么賬務處理
固定資產因為升級改造 ,轉到了在建工程,錢是都付了,有些發票拿不到,還在預付賬款科目,暫時還不能結轉回固定資產,但是設備改造好已經投入使用了,按理應該要攤銷折舊了,發票不全費用結轉不了,又無法攤銷,該怎么辦呢
老師您好,如果后期取得發票金額和支付的金額不一樣,固定資產的價值還可以調整嗎
可以的,可以這么做的。
調整固定價值的同時調整折舊金額吧,老師還有就是結轉固定資產必須要有驗收合格單據和竣工結算單吧
是的是的,是這么做的。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快