借,固定資產 貸,銀行存款 借,應付職工薪酬 貸,固定資產清理 應交稅費,增值稅
年底計提員工獎勵,和發放的分錄怎么寫
以訓補貼收到后獎勵給員工了,會計分錄怎么寫?員工需要交個稅嗎
老師,獎勵給員工的護膚品會計分錄是,
老師公司給員工獎勵一部手機,分錄怎么寫
老師,購房獎勵員工的會計分錄怎么寫呀?
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
如果有差額呢?差額計入哪里?(就是購入價格高于獎勵員工金額)
固定資產100 貸,銀行存款100 借,管理費用100 貸,應付職工薪酬100 借,應付職工薪酬100 貸,固定資產100
不存在差額呀,你就是按照你固定資產的賬面價值作為應付職工薪酬發放。
如果是100萬購入獎勵給員工,員工獎勵部分是80萬,另外20萬要員工自己支付給公司,會計分錄怎樣做
固定資產100 貸,銀行存款100 借,管理費用80 貸,應付職工薪酬80 借,應付職工薪酬80 銀行存款20 貸,固定資產100
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快