你好; 你們調賬 是為什么 ; 之前年度研發費用有問題嗎? ?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是調今年的,我們明年申報高新企業,所以需要歸集一下研發費用
想調工資這一塊存在一些人員歸在研發一邊,一些人員就是不通的員工,這種應該怎么做
你好 ;? ? ? ? 可以的; 你 可以? 先確定你研發費用包括那些 人員; 對應的工資去調整? ; 調整借方科目即可? ?
借 管理費用-研發費用-工資 貸 應付職工薪酬 老師貸方需要在分成兩類嗎?還有涉及到社保的是不是也要區分研發人員和普通 員工
你好 ;你直接做; 借管理費用- 研發費用 貸? ?需要調整的科目即可; 摘要寫調整某憑證號? ?