你好;? 按照票面的金額來做賬的; 按照票面? ?
老師,請問 我單位取得勞務(wù)派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 我是按照票面價(jià)稅合計(jì)的金額入賬報(bào)稅 還是按照差額部分呢
老師,我們按照勞務(wù)派遣來開票,5%差額征稅,增值稅和企業(yè)所得稅就是扣除差額的部分去算嘛?如果實(shí)際差額數(shù)據(jù)少于申報(bào)和開票上的填寫數(shù)據(jù),是增值稅和所得稅都要補(bǔ)嗎?分別是按多少補(bǔ)呢
收到勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)發(fā)票,有差額征稅,請問老師我應(yīng)該按票面的價(jià)稅合計(jì)金額入成本,還是按備注欄上的扣除額入成本?
老師,請問下我們混淆了勞務(wù)派遣和清包工業(yè)務(wù)的,一直開的派遣5%的差額票,那從勞務(wù)派遣中剔除來是按照3%-已繳納5%差額票計(jì)稅額,還是說直接按照5%全額計(jì)稅-已繳納差額呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們是搞人力的,我們開票按差額征稅5%來開普票(勞務(wù)派遣服務(wù)),開票金額是90203.14,差額征稅是88853.14 , 差額這金額是申報(bào)他們的工資,工資也是我們發(fā)的,這 差額就是我們的成本對嗎?怎么入賬呢
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費(fèi)變動(dòng),那么財(cái)務(wù)報(bào)表的資料申報(bào)和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個(gè)體戶辦了煙草證,那這個(gè)超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),收入的千分之三嗎,費(fèi)用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額計(jì)入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師請問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
報(bào)稅的時(shí)候 也是按照票面全額嗎 還是差額部分呢
?你好;? ? 對方報(bào)稅? 是差額哈 ; 如果對方申請差額征稅的? ?
對方報(bào)稅我明白是差額,我的意思是 我是購買方 報(bào)稅的時(shí)候 是按照票面還是差額呢 老師
?你好 ;? 你購買的? 是按? 票面金額來做賬哈; 因?yàn)槟阒Ц兜? ?是? ?全額? ?
好的謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好? ?