你好,對(duì)方是免稅的還是不免稅的?如果不免稅的話,開的是加稅,合計(jì)包含稅額。
老師,計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,費(fèi)用成本如果取得的是專票,是不是都要按不含稅金額計(jì)算
土地增值稅清算的時(shí)候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時(shí)候,都是全額計(jì)入開發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認(rèn)收入,不含稅收入減去不含稅成本來算增值額?
老師,掛靠別人公司,提供92%的成本票,是按照不含稅提供嗎?要是提供的專票出去稅額就是成本也是按不含稅的算?那如果按含稅價(jià)算就都按含稅價(jià)算
老師,建筑公司在提供成本票得時(shí)候成本票含不含稅。算他差多少成本票得時(shí)候,開出的票是按含稅算還是不含稅算
老師,算租賃車輛成本的時(shí)候,請(qǐng)問投入成本和租金都要按含稅價(jià)算還是不含稅價(jià)算?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
老師,個(gè)體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購進(jìn)苗木,再賣出時(shí),開票增值稅稅率是多少?
老師:請(qǐng)問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設(shè)計(jì)再成交的設(shè)計(jì)費(fèi)分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設(shè)計(jì)師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計(jì)入 銷售費(fèi)用-客戶開發(fā) 還是業(yè)務(wù)宣傳? 成交的,先計(jì)銷售費(fèi)用,成交后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
對(duì)方是一般納稅人
對(duì)方開出來的是按不含稅的稅額另算,但是這種情況下需要看你們具體的怎么約定。
老師,我還沒太懂,現(xiàn)在就是這么個(gè)事,對(duì)方開了200萬發(fā)票出去。我們需要提供成本票。提供的成本票金額是按不含稅的算。那我們應(yīng)該這200萬是也按不含稅的算還是按含稅的算呢
我們掛靠他們。他們給我們算差成本票得時(shí)候是他們開出票含稅減掉我們不含稅的票算的。開的都是專票
你好,按照不含稅的金額來算。200是不含稅的。
那對(duì)方如果按含稅算合理不。我看合同沒有專門約定。就是我理解的票面對(duì)票面就可以是不?
那你的成本就少啦,你抵扣企業(yè)所得稅的金額就少了。
需要抵扣成本是200萬,如果對(duì)方給你開9%的稅率,你只能抵扣200除以1.09。
我們是掛靠,企業(yè)所得稅管理費(fèi)正常交。然后他們開出的票我們需要提供成本票。他現(xiàn)在給我們算成本票得時(shí)候是按不含稅算的。然后他開出的票是按含稅算的。這樣算。我們需要提供的成本就多了
按約定的來提供,如果提供的金額少,對(duì)方給你回款的金額也少,因?yàn)槟銈兲峁┑膬?nèi)部分交納給稅務(wù)局的稅款他會(huì)扣除的。
我知道,我就想知道他們是按哪個(gè)基數(shù)減我們這個(gè)數(shù)字的。
你好,按照發(fā)票不含稅的金額來抵扣 工程回款金額-繳納的稅款
那他們按理也應(yīng)該是不含稅的減我們不含稅的成本票。他們目前是按含稅減得
對(duì)方是一般納稅人,是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,就應(yīng)該按照不含稅的減去不含稅的。
嗯,我才找對(duì)方來看下
可以的,可以看一下的。
老師,這個(gè)有沒有什么規(guī)定。還是按對(duì)方具體來說
提供多少發(fā)票,你們自己約定。
現(xiàn)在做賬務(wù)處理、交稅都是按照稅法來的。