?你好;? ?這個是的; 走其他應收款掛著的?
老師,提取備用金,是直接借庫存現金貸銀行存款,還是通過借其他應收賬款—備用金,貸銀行存款,怎么核算好點
采用定額制核算備用金的企業,備用金使用部門日常憑單據報銷差旅費時,會計部門應按報銷金額沖減“其他應收款”科目。這個對還是錯?
齊紅老師 一家以銷定產的制造業 客戶下單后 通常要跨月才會確定 那么銷售人員算提成 通常是以下單額確定的 應收賬款也是以下單額 算的 收入又是已實際出貨算的
老師,實行定額備用金制的企業日常報銷通不通過其他應收款核算
某施工企業在2022年8月12日收到建設單位通過銀行轉賬支付的工程價款5萬元,若其經開戶銀行校準的庫存現金限額為6萬元,目前已有現金為2萬元,是通過編制會計分錄進行相應的核算某施工企業在2022年8月12日收到建設單位通過銀行轉賬支付的工程價款5萬元,若其經開戶銀行校準的庫存現金限額為6萬元,目前已有現金為2萬元,是通過編制會計分錄進行相應的核算。
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?