同學你好 協商好哪個公司做出口的然后申報退稅就可以了
我們是生產企業也有自營出囗權,我們銷售給客戶,客戶報關時生產銷售單位名稱寫我們,我們電子口岸就出現了他們申報的關單,那我們要如何處理這份關單,要做退稅申報處理嗎
請問出口報關單雙抬頭,應該誰來收匯,是發貨人還是生產銷售單位
老師,雙抬頭出口報關單,生產銷售單位應怎樣處理,如申報退稅,收匯等?
老師,我想問下,雙抬頭的出口報關單,生產銷售公司與境內發貨人的關系可以是供應商與客戶關系嗎但生產銷售單位有出口經營權,退稅聯在生產銷售單位的系統中,這是可以的嗎?
老師,我們是外貿企業,要出口一批貨物,后續需要退稅,想問一下那個報關單上面的生產銷售單位寫供應商抬頭還是應該寫我們公司自己抬頭?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
報關單備注:不退稅
如果境內發貨人退稅,生產銷售單位需要開票和收匯嗎?
同學你好 對的 這個需要的
開票給誰呢?
這個開給發貨人就可以了
向發貨人收款?
同學你好 對 出口方是發貨人