同學你好 這個需要寫的
餐飲企業,員工去超市自購蔬菜肉類材料,報銷時用什么樣式的報銷單?如果填寫費用報銷單的話,這是針對費用的報銷,不是針對原材料的報銷,用費用報銷單的話不妥。請問老師有什么樣式報銷單可以推薦嗎
個體餐飲,買的蔬菜肉類這些,我直接計入主營業務成本廚房了,貸庫存現金可以嗎?
國有企業,人員不多,設有職工食堂,但無專職廚師,由職工自己做飯,單位每月按實際產生的蔬菜,糧油,肉類實報實銷可以嗎?應當注意些什么?
你好 老師 1.我想知道我們是一家小餐廳,購買的調料品需要入庫作為原材料嗎?然后月末盤點后計算成本嗎?(像圖片這種?我們購買的數量不多,都是2-3瓶),還是直接計入主營業務成本呢? 2.購買的菜品需要按蔬菜和肉類和海鮮類需要分開核算好點嗎?
老師,餐飲業的成本票,可以直接寫蔬菜類,肉類這些嗎,不寫什么蔬菜什么肉等明細嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
需要寫明細,多的話可以附上銷售清單