你好 支出1000元借款及后面收到 的400元借款,相當(dāng)于支出了600元 那么最后是600元的現(xiàn)金流出去了,這個(gè)是沒錯(cuò)啊
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我有個(gè)關(guān)于選擇現(xiàn)金流的疑問,就是比如職工借款,我選擇支付職工借款1000元,但是后面職工報(bào)銷時(shí)又費(fèi)用是直接沖借借款的600,直接沖的借款就沒有產(chǎn)生現(xiàn)金流,還有400元職工還至公司賬上,這樣這樣只有收到的400元有選擇現(xiàn)金流:收到職工歸還借款,這樣借款看現(xiàn)金流就不能平了,這樣應(yīng)該怎么做呢?
老師好呀,我想問下,就是我為了做成本進(jìn)去,多做了幾個(gè)人的工資,但是這個(gè)新公司呢還沒有錢發(fā),現(xiàn)在是做分錄計(jì)提工資然后發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,那等到真正有錢了發(fā)了,怎么做對(duì)沖,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行(現(xiàn)金)這樣嘛
老師你好,麻煩幫忙將借款現(xiàn)金孝親獎(jiǎng)1000與發(fā)放1000但是里面還有500元是員工個(gè)人需要承擔(dān)的,500是公司承擔(dān)但是在發(fā)放工資時(shí)候才扣除 所有的分錄發(fā)我么?我總是分不清,借:庫存現(xiàn)金1000 貸其他應(yīng)付款~公司1000,計(jì)提員工孝親獎(jiǎng)1000借:銷售費(fèi)用福利費(fèi)500 其他應(yīng)收款 個(gè)人500 貸:應(yīng)付職工薪酬工資500 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬工資500應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500貸庫存現(xiàn)金1000這個(gè)分錄對(duì)么?在一月份工資里我是直接扣掉這500還是怎么處理呢?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
注冊(cè)資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復(fù)
高速公路通行費(fèi)專用發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?
應(yīng)納稅額是填本期累計(jì)金額嗎,利潤(rùn)表
請(qǐng)問老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表這里有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列),這項(xiàng)里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進(jìn)去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣