你好,他是根據(jù)主表里面的實際利潤來的,實際利潤100萬以內 用實際利潤乘以22.5%
老師,請問下,企業(yè)所得稅A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表 一,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 的金額,金額*(是應納稅率0.25減去減免稅率,)減免納稅率 是不是0.2?
老師你好:問一下,所得稅匯算清繳里面的表A107040減免所得稅明細表中的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免的所得稅的金額,這個金額和主表中的應納稅所得額有什么勾稽關系嗎?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應納稅所得額是290萬
老師您好,請問所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表中,第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的數(shù)值,是不是當公司本年虧損時,這里面填0?
#提問#所得稅匯算清繳時減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040表里第1行符合條件的小型微利企業(yè)所得稅金額怎么算,我們應納稅所得額不超過100萬,舉個數(shù)算一下。
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表