您好 可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到他私賬
老師 你好 我公司是環(huán)保行業(yè)公司 一般客戶都是政府單位 現(xiàn)在老板想把之前他投多了的實收資本取現(xiàn)金幾十萬出來招待別人給好處費 請問這個錢我可不可以直接轉(zhuǎn)給老板私人卡 備注寫退回實收資本?然后他自己去取現(xiàn)金
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風(fēng)險?
請問老師,我們是非盈利性組織,法人前期借給公司一共有大概10多萬,現(xiàn)在這個月現(xiàn)金收了學(xué)費有12萬多,他又把那12萬多存進對公賬戶了,現(xiàn)在想拿出來還他自己的錢,請問可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到他私賬嗎?
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師,請問一下我們公司準(zhǔn)備在京東商城買電腦,價值5萬左右,現(xiàn)在有個問題就是京東不能對公轉(zhuǎn)賬,需要現(xiàn)金付款,因為這個月從基本戶轉(zhuǎn)給出納個人賬上的備用金有點多了,現(xiàn)在買電腦這5萬可以轉(zhuǎn)給公司其他員工嗎?
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報備案證,教我們填寫!
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
金額比較大,這樣不會有什么風(fēng)險嗎?可以備注往來款嗎?
可以備注往來款的 還款 是正常業(yè)務(wù)啊