您好!支持,很多合同注明,此價(jià)格不含稅,如果需要提供發(fā)票,需另外支付多少錢
老師,您好!煤炭貿(mào)易公司,從上游供應(yīng)商處購(gòu)入取得進(jìn)項(xiàng),然后向下游客戶銷售,向下游客戶開發(fā)票的憑據(jù),只是結(jié)算員根據(jù)合同做出的煤炭費(fèi)用結(jié)算單,記賬的時(shí)候只有這張銷項(xiàng)發(fā)票記賬聯(lián)和對(duì)應(yīng)的費(fèi)用結(jié)算單,無(wú)論是購(gòu)入還是賣出都沒有物流單據(jù)也沒任何入庫(kù)單,這種情況稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大嗎?我怎么判斷它們是不是真實(shí)業(yè)務(wù),有沒有虛開發(fā)票的嫌疑?我是新手會(huì)計(jì),真的害怕。
老師你好,我公司和客戶簽訂的是不含稅的銷售合同,也不開票,現(xiàn)在客戶回款,要求我們開通企業(yè)支付寶,要把款打到我們企業(yè)支付寶上,這樣操作可以嗎
老師我想問一下,我的上游進(jìn)貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進(jìn)貨是6500含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個(gè)點(diǎn)增值稅專票,現(xiàn)在有個(gè)問題我的客戶有的可以接受13個(gè)點(diǎn)的增值稅專票的價(jià)格,有的客戶卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個(gè)不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶扣除了8個(gè)點(diǎn)的增值稅,我想問這個(gè)8個(gè)點(diǎn)的增值稅他們是怎么計(jì)算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
想問下,客戶采購(gòu)的商品,錢已付共計(jì)50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購(gòu)買方是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要開具發(fā)票,按3個(gè)人的專票開具,會(huì)多出稅金1515元,但是對(duì)方購(gòu)買方說(shuō)采購(gòu)合同里的價(jià)格是含稅價(jià)格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價(jià)格和購(gòu)買方付款的50500元金額對(duì)上?
老師,你好,想問-下,下游供應(yīng)商開票到上游(客戶)公司,合同價(jià)格不含稅,要求上游(客戶)補(bǔ)稅金法院支持嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思