借應(yīng)交稅費個稅,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負(fù)數(shù)
老師您好,我剛剛做4月的賬時,發(fā)現(xiàn)3月計提所得稅費的金額錯了,當(dāng)時是做了借:所得稅費用3769.44,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅3769.44,但我剛剛看回銀行對賬單才發(fā)票金額其實3796.44,就是等于少提了27元。上月并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,現(xiàn)在怎么辦呢?應(yīng)該怎樣調(diào)整過來?
老師您好,我在上月多扣了員工的個稅,這個月補上了,但是我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
老師您好,我從今年4月開始到現(xiàn)在,4-6月多計提了個稅,5-7月少計提了個稅,導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸方產(chǎn)生余額了 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師,我少計提了代扣代繳的個人所得稅,也就是現(xiàn)在我的科目余額表上應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅余額在借方,這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我的個人所得稅有的月份多計提了,有的月份少計提了,然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業(yè)執(zhí)照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會,交了五萬塊入會費,只能開收據(jù)。請問入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發(fā)票,但是建筑類發(fā)票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費,對方發(fā)來了結(jié)算單,但是沒開發(fā)票,我司也沒付款這個時候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開具紅字發(fā)票,可能因為是紙質(zhì)票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統(tǒng)計那里是查到有這張票的。)
老師,我這個是直接把工資做到勞務(wù)成本的,我截圖給您看下我的工資分錄
你把管理費用改成勞務(wù)成本