你好,做無票收入就可以的。
老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因為這家公司需要發(fā)電機我們將我們公司一臺二手發(fā)電機以4萬賣給了對方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬支付,只是在對賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務處理呢,對方也沒有要我們開發(fā)票?
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進來,然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師 我們賣了2臺商務車,一臺18萬,一臺17萬,然后對方公司只要求我們每臺開15萬的發(fā)票,如果對方公司打款給我們按照18萬和17萬,那么相對于發(fā)票多出來的幾萬塊會計上該怎么處理呢?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商,但是供應商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應商30萬,但是供應商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應商那邊開票問題嗎
老師,我們公司公司賣給對方一臺設備,原價500萬,已付280萬,還剩220萬沒有付,發(fā)票全額2021年就已經(jīng)開過去了,但是因為后續(xù)設備調(diào)試不理想,對方?jīng)Q定終止合同,尾款220萬不付了,請問老師賬怎么做,那220萬的發(fā)票我需要跟對方要回來沖紅吧
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發(fā)票,我公司自己可以開專用發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
答案a c不是計入應付利息嗎? 為什么是計入應計利息。什么情況下計入應付利息,什么情況下計入應計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
請教一下,非常感謝!單項履約義務,多項履約義務的概念和區(qū)別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務還是多項履約義務?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設置?
老師,現(xiàn)在開始2024匯算清繳,我是小企業(yè)會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發(fā)幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業(yè)務經(jīng)辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業(yè)務經(jīng)辦人有責任嗎?
無票收入的部分要交增值稅,如果不最進無票收入還有其他方式入賬嗎?
你好,對的,是的,一直掛著往來,需要把錢還回去。
老師除了掛往來呢?有沒有更好的處理方式呢?
主要是對方給你公戶上付款了,除了掛往來,要么做無票,收入沒有其他的
當時付款的時候不開發(fā)票的,你們可以收現(xiàn)金。
是的,另外多出來的幾萬只能現(xiàn)金的形式了,現(xiàn)金形式拿到的話我可以以什么理由入賬呢?還是說現(xiàn)金這一部分也不好入賬,只能作為一些零碎開銷用掉就好了?
現(xiàn)金51000次拿出來也不合理啊,你現(xiàn)金支付的話在5000左右可以。
我的意思是讓對方付給我們5萬是現(xiàn)金的形式,這5萬我們就不入賬了。作為平時公司開銷。這些開銷也不掛公司賬上。如果我們這樣做到時候會不會有什么影響呢?如果對方這5萬入賬了,我們沒入賬有什么影響嗎?
好,這5萬直接給老板就可以啦,不要拿來支付了,你支付了之后你還得做賬,不是嗎。