你好;? ? 你如果這個業務發生了 。? 就算是對方不支付; 你也不應該紅沖發票的; 正常做賬掛應收賬款 ; 只是后面催對方回款或者是走法律途徑收款回來? ??
老師我三季度給對方公司開票開錯了一張,票沒給對方,開票軟件上忘了作廢了,現在是四季度了該怎么處理呢現在也不能作廢了
對方公司給我們開的普票我們做賬了,對方有作廢了,有影響沒?稅務局會不會發現
老師,您好,對方公司12.1號給我們開具了一張普通發票,我們也付了款。現在這筆業務要取消,發票要作廢,在郵寄回去過程中,發票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務局的要求去辦理一下,聯次不全作廢。但是對方想下個月,直接開具紅字發票,這對我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯次入賬了。
老師您好!我們公司給對方2019年到開票了,結果對方沒掛賬,也沒讓作廢也沒給我們錢,現在發票還能用嗎?
老師早上好,給對方開具的電子普通發票,對方不給打錢,我們能不能給作廢呢,如果作廢了,對方還用這張票,對我公司有沒有影響!
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
還沒發生,是裝修款,活還沒做,先打錢才能做,對方說要先打錢要把票給先開出來,然后票開出來了,他也不打錢,后面肯定也不能給他裝修了,是這種情況,可以作廢嗎!
你好 ;? ?那你就 可以電子發票 紅沖了? ;? ? 可以的??
之前開了電子發票,電子檔已發給對方,那如果這張發票我這邊紅沖之后,對方依舊使用了,我公司有沒有風險!
你好 ;? 你直接紅沖了。 通知對方即可 ;? ? 這個沒有發生的業務 ; 對你不影響的??
嗯嗯好的!
好的; 希望能幫到你;? ?以后 注意就行? ?