你好,對的是的,是這么做的。
公司注銷,資產負債表銀行存款14000,實收資本31200,未分配利潤-29000,請問我實收資本要轉到未分配利潤,把實收資本清零啊?
企業注銷填寫的企業清算所得稅申報表要怎么填,已知資產負債表貨幣資金和其他應付款有數據,未分配利潤為負數,利潤表數據都是0,所以企業所得稅清算表都是零申報嗎?
請問,企業要注銷了,資產負債表中貨幣資金、應付賬款、實收資本、未分配利潤,有余額,都需要清零么?
老師,公司注銷,資產負債表只有貨幣資金,未分配利潤,實收資本,真對實收資本需要繳納什么稅費么
注銷是否要把資產負債表科目余額基本清0,只余貨幣 實收資本 未分配利潤 所有者權益?
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
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實收資本應該怎么清零
你好,你們有錢的還錢就可以的,借實收資本,貸銀行存款。
未分配利潤如何清零
你好,如果是盈利的有錢的分紅。
貨幣資金如何清零?
你好,支付欠款,支付分紅,支付實收資本不就可以了?
公司的貨幣資金怎樣才能增加實收資本?實收資本增加,不是只有股東投入才可以么?
你好,是減少,屆時數資本貸銀行存款,這個是減少可以嗎?增加是你股東投資進來。
貨幣資金是公司的錢,不是股東的錢,能直接增加實收資本,減少銀行存款?
增加實收資本,減少銀行存款,你的報表借貸平衡嗎?你是怎么做到的,他兩個都在貸方
你好,是減少,屆時數資本貸銀行存款,這個是減少可以嗎?增加是你股東投資進來。 這個是原話,我是按照這個發的,我也是不清楚怎么做到都是在貸方,所以才問的
你好,借實資本這個是減少實收資本, 貸銀行存款這個是減少銀行存款, 你寫的是增加實收資本
你們把這個錢還給你股東就是了,借實收資本貸銀行存款,做這個分錄不就可以啦。