你好; 你這個 沒有盈利? 不產(chǎn)生所得稅就不用寫的; 如果發(fā)生了就得必須要寫的?
老師,請問報所得稅里面的報表,利潤表里是本年累計數(shù)是填本年的,本月金額是填9月份的,還是7-9月金額
所得稅費用季度要計提么?(比如7月初做6月份的賬,計提4到6月的所得稅費用)?因為計提了,財務(wù)系統(tǒng)自動生成的利潤表,所得稅費用那里才會取數(shù)。不計提的話,利潤表所得稅費用那里是手動填上去嗎?
老師,財務(wù)報表利潤表里所得稅費用如何計算的
老師,季報利潤表是7-9月的合計數(shù),那利潤表里所得稅費用前面兩個季度沒有計提,9月份提的就是1-9月的,報表報送的所得稅費用該怎么填
6月份的報表是不是要把所得稅計提,然后利潤表會所得稅費用里會有數(shù)據(jù),利潤減少?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
當月有收入有利潤總額就要有所得稅費用是嗎?所得稅不是每季度末計提嗎?7月份的財報里也要體現(xiàn)嗎老師?
?你好1; 是的。你i有收入 和成本; 減去成本費用后你盈利了就得產(chǎn)生所得稅的;? ? 按月計提; 你只是報表按季度報給稅務(wù)局而已? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?