你好 ; 你們這個米和件是否是 可以換算的? ?
您好,老師!目前單位從采購方開來一張發票提請付款,這個發票是本月開具的??墒遣少弻暮贤?9年底簽的,而且采購合同上寫的軟件服務期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當月開具的發票對應的服務是18年到19年的服務。涉及金額很大,這種情況財務該如何處理,目前這個問題很棘手。上面領導意思錢肯定得付!可是我作為財務應該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解,這個可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f發票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個服務是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據,但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發給我的合同及發票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發票,老板記得這筆業務也是合同簽字的,現在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發票等資金周轉開的時候還清這筆欠款,但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發票,這月的進貨專發票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發票,我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票,但屬于是九月屬期的認證 發票吧?3-有收入了開出發票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿公司,允許采購價高于銷售價銷售嗎,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報,實際為盈利,等待12月31日統一計提,并在來年按時繳納,4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網或者攜程的電子發票或者普通發票能報銷嗎,5.年薪領導,比如30萬,如何避免繳納過高個稅,這個問題可能有點大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費發票即利息支出發票,是否正常入賬,是否有稅務風險,7.貨物在運輸途中,避免不了損耗,這個損耗應如何處理符合規定。
老師是這樣的,我賣的一個彩鋼瓦,但是它這個屬于小的彩鋼瓦是一條一條的。它是我正常的話,對方供應商給我開單子的時候是五塊錢一米是400米,一共是2000塊錢。我賣給客戶的話是9.2米,但是話,剛才那個供應商跟我說他開發票,他這個因為他是小規格的話,他不能給我開這個實際的單子上的米數和單價。第一種情況,就是要么就給我開成平均,因為他正常的一個瓦的話是20多塊錢,把這個單價給我平均的話接近20塊錢,但是我給我客戶開,賣出去的話不是九塊多,這樣的話不就是賬面兒上不就是虧錢了。另一種方案就是他給我按張開,按張的話 像這2000塊錢給我開個40張,我開40張的話,然后我賣給客戶的話按米,客戶的話也要求按米開,那這樣的話是不是就可以正常裁按米來算。
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?