您好,沒有錯誤的,這部分是調整以前年度的損益
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 貸:應交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 問題現在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數,那我應該怎么樣處理?
你好,做憑證的時候有一筆要沖管理費用,然后做成了貸管理費用了,出報表的時候資產負債表和未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤本年累計剛好是相差這個金額1710.10,應該是這筆做錯了吧,我現在要調表怎么調呀,是調利潤表嗎,將利潤表的管理費用減少這個金額嗎
19年有筆利息收入沒記 ,21年4月發現后做了一筆調整,但是現在做21年報表的時候發現從4月開始 收入費用表和資產負債表中的本期盈余數不一致 正好差了這筆利息的金額,想問一下這樣報表出來是不是不對?是否是當時利息調整那筆做錯了,我現在應該怎么做呢?謝謝老師!
老師,我們是新的分公司,去年11月成立12月收到投資款和利息,今年1月份才有新人入職,發現給總公司12月報表數據漏了一筆利息(總公司已年底審計都按漏一筆利息的報表上報了),結果數據報稅的時候的報表是有利息數據的.這種情況該怎么賬面調整呢?不然給總公司和我們的報表要一直對不上了
老師好,我在3月做一筆憑證的時候應該借主營業務成本,貸應付賬款,但是我錯誤把應付賬款計成了應收賬款,而且當時出來的資產負債表啥的已經報企業所得稅了,我現在想在4月做賬做一筆憑證把這個調整過來,但是之前的報稅不對啊,咋整
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
哦哦好的 就是說資產負債表和收入支出表的本期盈余數不是必須一致的?
您好,是的,因為期初有錯誤