你好 開錯的發票要紅沖再開正確發票, 這是正確處理方法?
我這是網絡貨運公司,是一個做運輸的平臺。貨主從我們平臺發貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發票,比如1000塊運費,和90的稅,發票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發票的價稅合計額度為1070?發票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發票,我們都按照協議稅點開。還是說,需要我們和貨主協議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協議稅點開?此外,稅務局對于協議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
開發票,一筆業務本來就應該只開一次相符的發票,不小心開多了幾次發票,(尤其針對隨貨開發票的客戶,每一次業務都隨票,現在算起來,確實有已經業務對得上的普票,已經給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯發票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發票對應一個月業務的,那么哪怕不小心同一個月的業務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
老師,去年有一個客戶1-12月總共銷售100萬,然后去年發票單價開錯了,最終開了110萬,然后因為每個月單價都錯了,涉及的發票比較多也不方便紅沖,這種情況,客戶需要我把這個10萬私下還給他,你看一下這種情況我需要扣除哪些稅才劃算私下給他
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價),屬走賬款;公司付給供應商87.2萬(含稅價),供應商按正常開票。供應商收款后扣除6%稅點回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業務,走票的,銷項開的是土石方工程,進項是運輸費,老板要求這一塊單獨核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個,按平時的記賬都做進去了,其他應收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下,謝謝。 你好稍等我寫好發給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發給你 你好,你在做付供應商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了,52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬
我想問下 公司有家個體戶 今年3月底才成立得 2季度只開了10多萬得票 3季度一下開了100多萬的票 稅局今天打電話給老板了 讓去稅局一趟 是不是查有沒虛開發票得情況? 然后稅局要我們提供資料給他們 我是不是要老板 去專業辦這個票的地方 弄些材料票回來 因為之前材料采購都是無票支出
2024年7月-12月年資產負債表每季報了后,年報有調整可以報電子稅務局嗎
老師,請問一下,一般的小型微粒企業在招財務人員時會做背調嗎?謝謝
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
今年第一季度和去年第一季度比資產負債,分析增減變動,這個怎么分析,增減變動原因好難分析,今年累計和去年累計怎么比
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師,麻煩發個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計稅依據為什么不包括進口小汽車繳納的消費稅?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
債權投資確認利息收入是是借應收利息還是借債權投資—應計利息呢
紅沖的話就是只能一張一張對應紅沖嗎,還是可以只紅沖多余的10萬
。單張開錯了,就要對應的每一張開發票。
那這樣紅沖是不是太麻煩了,得紅沖幾十張發票
你好,是的。是麻煩。是麻煩,但正確的方法是這樣處理。
老師,客戶嫌這樣紅沖太麻煩了了,說這個10萬跟我換貨,然后換的這個10萬的貨也不開發票了,這樣我虧不虧呀
現在不是換貨的問題,現在是咱發票開錯了。
可是顧客要求換貨呀,不要紅沖
但是現在咱不是發票開錯了嗎?和換貨不是一回事兒。
正確處理,跟您說了,您選擇就行。