你好,有可能是其他單位給你出具的,但是呢,你現在拿不到發票,我們是看不到的,要不然你給大廳打個電話,讓他在后臺給你看一下。
老師,請問一下,我們申報增值稅的時候信息導入失敗顯示這個,但是我們本期并沒有開這么多紅字發票信息表,請問這是什么情況?
老師,我8月開的藍字發票9月16號誤紅沖了,然后9.16日當天又把紅沖發票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現在8月藍字發票的客戶找我說他認證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請老師幫忙,謝謝!(藍字發票25400041,紅字發票25400052)紅字發票在查驗平臺顯示作廢,藍字發票在查驗平臺顯示紅沖,互相矛盾。
登錄發票平臺提示我有紅字發票,但是我并沒有申請過紅字信息表,也不知道這紅字發票怎么來的。金額多少,誰開的,都不知道,請問要怎么處理這個情況
發票勾選平臺顯示有一張紅字發票,但是看不到是這個紅票的具體信息。我們這邊也沒有申請過紅字信息表給任何銷售方,完全不知道這個紅票是怎么回事。請問做什么處理嗎?
稅務平臺上提示我有一張紅字發票怎么處理,我知道哪個公司給我開的,我給對方申請的紅字發票信息表,是關于銷售折讓的。問后續怎么處理?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
因為我沒有申請紅字信息表,所以肯定不是已經抵扣了的發票。也就是說對方給我們開了正數發票,然后又開了負數發票。
這個負數發票,會不會在下個月月初的時候自動扣掉了想抵扣的進項啊
你好,不會的,他不會自動扣除的,除非你自己在增值稅稅申報表表二做進項稅額轉出。
好的好的。打電話去大廳問是打當地的12366嗎
您好,直接打當地稅務局的大廳的電話。