你好;? ? ? 認證了? 是當月的發票嗎 ?? ?
老師,如果我已經認證的發票,對方作廢了。那我應該怎么操作呢?
專票跨月了,需要作廢,我們是銷售方,開給對方的,然后如果對方沒有認證過,紅字信息表是由誰開,銷售方開還是購買方開,如果對方已經認證過了,又怎么開紅字作廢呢
老師您好,請問作為購買方,對方開來的發票我們已經認證了,如果對方要作廢的話,我們需要怎么操作
老師,對方給我們開發票,我本月已經抵扣了,下個月他們要是作廢的話,我這邊需要操作什么
老師您好,我已經認證的一張發票,對方需要作廢,還能作廢嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
不是,是上個月他們開的發票
?你好;? ? ?上月的;? 那么也是購買方開紅字信息; 銷售方開紅字發票來紅沖? ??
就是我這邊開紅字信息表,上傳系統,對方直接開具紅字發票對吧,那我們收到的發票還需要給對方寄回嗎?那我們這邊怎么記賬呢?我們之前收到的是購買電動攪拌車,我記得是借:固定資產,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款。
?你好 ;? ? ?1. 是的。? 收到 發票 你認證? 了 對方給你紅字發票 對應聯系 ; 你做; 借固定資產貸進項稅轉出;? 借應付賬款貸固定資產? ?
就是我之前收到的發票也不用寄回,然后他開完紅字發票之后再給我個紅字發票對應聯我用來記賬對吧
你好 ; 是的。 就給你做紅字分錄處理的??
好的,謝謝老師,還有就是老師,公司采購什么一般情況下只能開普票或者即使開了專票也不能抵扣
?你好 ;? ? 采購的話;? 小規模收到專票或者普票都是不能抵扣的??
我們是一般納稅人,比如我們買煙酒不能抵扣,還有買什么一般需要開普票,即使開專票也不能抵扣
?你好1;? ? ? ? 免稅 或者福利費;招待費都不能抵扣的? ?
購買辦公用品什么的都可以抵扣是吧,那免稅的大概還有什么呢
?你好1. 是的。 正常是辦公費 或者租賃費都可以抵扣的;? ?2. 免稅的話 一般是比如你們 有免稅業務;對應的? ?這個業務取得專票也不能抵扣的??
那現在就是一般公司福利費,業務招待費的不能抵扣了,其他一般都可以
你好1.? ?比如 1、用于簡易計稅 2、免征增值稅項目 3、集體福利、 招待費? 4、個人消費的購進貨物、勞務、服務 這些都不能抵扣? ?
好的,謝謝老師,還有就是現在登錄稅務網站是以法人的名義或者購票員的名義登錄進去,如果我們想要增加一個人,怎么個操作流程呢
?你好; 可以的;? 你去? ? ?想增加一個購票員的意思是嗎? ?