您好,景點直接職工的工資可以計入主營業務成本,綠化費的話看金額大額的計入長期待攤費用小額的也可以記錄你們的銷售費
某工業企業為增值稅一般納稅人,目前有職工30人,其中殘疾員工10人,2019年全年銷售收入700萬元,損益表反映的利潤為200萬元。某會計師事務所檢查發現,以下幾項內容可能需要做納稅調整1.收入中包含有國債利息收入50萬元。2銷售成本中包括實發工資費用200萬元(含給殘疾人發放工資40萬元)撥繳職工工會經費5萬元、支出職工福利費34萬元、職工教育經費20萬元,三項經費均超過稅法規定的扣除標準。3.管理費用中的業務招待費8萬元。4.銷售費用中含廣告費25萬元,業務宣傳費15萬元。5.資產減值損失中包含固定資產減值準備20萬元。6.營業外支出40萬元,其中包括通過縣級民政部門向受災地區捐贈28萬元。7.公司 10月購進一臺符合目錄要求的安全生產專用設備,增值稅專用發票注明價款40萬元,增值稅額5.2萬元,當月即投入使用。 要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題(小數點保留兩位,單位萬元)
王某是中層管理人員,2017與2018年發生了下經濟行為。2007年2月王某承包了某企業的招待所,按照合同規定,招待所建立目標考核采取全年基本定額加完成任務提成的方式承包,全年定額工資80000元,提成比例按目標利潤提成20%,當年招待所實現目標利潤40萬元。2017年3月轉讓自用3年并且是家庭唯一住房,取得不含稅收入50萬元,該住房是王某2015年以27萬元的價格購置,有相關的購物發票。2018年4月在乙公司再任職,基本工資每月6000元,每月個人負擔服務標準的社會保險費600元。乙公司統一的員工購買了每人每年3600元的符合規定的商業健康保險產品。2018年11月王某在境外A國取得勞務報酬50000元,按A國稅法規定繳納個人所得稅8000元,取得偶然所得20000元,按A國稅法規定繳納了個人所得稅4000元。 1.計算王某2017年經營招待所應納的個人所得稅。 2.回答2017年轉讓住房需要繳納個人所得稅并說明理由,需要則請計算。 3.計算王某再任職取得的2018年應繳納的個人所得稅。試點期間,應稅所得不超過3000元的,稅率為3% 4.計算王某境外所得應補繳的個人所得稅。
公司管理經營縣里旅游景點,請問景點產生的人員工資,景點維護費,綠化費,宣傳費計入什么科目,景點以前收門票,中間停了一段時間,現在又準備開始收門票?
公司管理經營縣里旅游景點,請問景點產生的人員工資,景點維護費,綠化費,宣傳費計入什么科目,景點以前收門票,中間停了一段時間,現在又準備開始收門票?與物業公司簽定了2個景點外包協議,(景點的運營管理費3及人員工資)如何做賬?
看到的老師們好,我小叔子是一個公司的經理,老板被抓了,現在發他郵箱一些發票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責任。發票是購買一些公司的辦公用品,當然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經驗的老師幫幫忙,謝謝老師。
計算這個消費稅是不得扣減舊貨物的收購價格,就是正常銷售50臺,以舊換新20臺。要加上
老師,問一下,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么
我公司買了一個探礦權,探礦權地不在營業執照注冊地。這個對后期取得采礦權有影響嗎?
公司問個人租的房子,產生的水電費,房東沒法開票給個人,只有收款收據,公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉賬的時候,用途可以寫培訓費加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務公司,是一般納稅人,幫企業招人那種,對外開具的是信息服務費發票,有時候服務收入發票未當月開具,賬上先做的預收賬款。但信息服務費的進項發票基本當月都能收回,收回后若做主營業務成本,就會導致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務費要入什么科目好啊?
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
外包物業公司人員工資及管理服務費計入什么科目?
你好!提供什么發票?