你好;? ? ?你們之前的股東都做了實繳了嗎 ? 如果沒有實繳; 那么你所得稅就得多繳納的;? 所得稅 =(轉(zhuǎn)讓金額- 取得實繳 資本及稅費)*20%計算的??
你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經(jīng)實繳50萬,這4個股東認繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現(xiàn)引進新股東1人,認繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
請問老師,我公司注冊資本200萬,五個股東:甲認繳120萬(外加5%干股),乙認繳20萬(未實繳)占比10%,其他股東認繳20萬占比10%(已經(jīng)實繳完畢)。現(xiàn)在做股權(quán)變更,由乙代持其他三個股東的股份,其他三位股東未來只享受分紅權(quán),并且股份要縮減到5%.請問, 1.賬務上這三個股東的實收資本需要怎么處理,代持股東這邊怎么處理,因為代持股東還沒有實繳? 2.股權(quán)變更前需要準備哪些資料?這三位股東需要簽代持協(xié)議還是轉(zhuǎn)讓協(xié)議,稅務局才能變更?(至前所有股東已經(jīng)在工商稅務登記備案了)
認繳資本1000萬,兩個自然人股東,分別占51%和49,目前實際到位資本200萬,現(xiàn)在要換股東,結(jié)構(gòu)改成30%40%,新增股東占30%,原來占49%的股東轉(zhuǎn)讓19%,原來占51的股東轉(zhuǎn)11%,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議咋個弄,還有認繳沒有到位如何確定成本?
老師,您好!有一家公司,原注冊資本是10萬元,采用認繳制,由兩個股東投資成立,一個占51%,一個占49%。現(xiàn)在想進行以下變動: 1.將注冊資金增加到204萬元,還是認繳制。 2.持有49%股權(quán)的股東將其所持股份全部轉(zhuǎn)讓給另一個自然人。 請問:以上涉及哪些稅?如何繳納?怎么樣劃算些呢?
我司新成立,公司原來注冊資本是10萬,現(xiàn)在要增資到1000萬。(現(xiàn)在是全部都沒有實繳)公司原來股東A占股70%,股東B占股30%。現(xiàn)在要變更股權(quán),A的70%轉(zhuǎn)給C,B的30%轉(zhuǎn)給D。這個事項,現(xiàn)在要到稅務辦理什么事宜。印花稅和個稅怎么繳納
老師,如果我們這邊的舊設(shè)備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數(shù)除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉(zhuǎn)出啊?
關(guān)聯(lián)報表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產(chǎn)購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設(shè)備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現(xiàn)在賬要怎么調(diào)整?
這個經(jīng)營范圍,可以開什么發(fā)票,一般項目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務大數(shù)據(jù)服務;軟件開發(fā);人工智能公共服務平臺技術(shù)咨詢服務:會議及展覽服務:社會經(jīng)濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
關(guān)聯(lián)報表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現(xiàn)在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?