你好。那您先看余額表,對不對?
老師,半路接賬,賬上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額和申報系統(tǒng)的期初余額不一樣怎么辦
老師,麻煩問一下半路接一家公司的賬,報表與科目余額數(shù)據(jù)不一致,應(yīng)該怎么設(shè)報表的期初余額
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,今年年初建賬用上一年的科目余額表,錄入數(shù)據(jù)后顯示和上一年的期末資產(chǎn)總額一致,但錄入一月份數(shù)據(jù)后,今年的年初數(shù)就不是上年年底科目余額表的數(shù)據(jù)了,麻煩問一下應(yīng)該怎么處理?
你好,快賬錄完期初數(shù)據(jù),期初余額試算是平衡的,但期初余額(30.5萬)與記賬公司給的科目余額表數(shù)據(jù)(33.2萬)不一致呢,是什么原因呢
同一筆款,轉(zhuǎn)款后因?yàn)橘~戶有誤被退還,次日又重新支付的,如何做賬?是否只留一份原始憑證即可,還需要復(fù)印多份做賬嗎
老師,固定資產(chǎn)報廢怎么做賬?涉及到交稅嗎?老師,固定資產(chǎn)報廢怎么做賬?需要交稅嗎?
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老師,減資的話需要交稅嗎?
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老師您好請問,員工的生育津貼如何入賬?
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不對,科目不對的可以期初設(shè)零嗎
你好。您好,那您可以先接著這個做。然后再找到原因調(diào)整。
先按它的期末設(shè)期初,回頭再調(diào)整嘛
是的,就是這樣處理的。