你好 1小規模 按5%開票的。 這個屬于是不動產租賃了
老師 ,小規模納稅人,帳篷場地租賃,我們開票開的是會展服務*場地費,稅率是多少?3%?嗎 確定下 謝謝
小規模納稅人,帳篷場地租賃,我們開票開的是會展服務*場地費,稅率是多少?3%?---------這個具體租賃餐飲的 一些東西 那這個東西的話就是3%。-------這個稅率不對,應該是5%的 你這個稅收編碼不行,它屬于經營租賃。 租賃的帳篷場地不在實體酒店內部,在另一塊場地(另一個村,酒店另外租的)
第三個,一般納稅人,帳篷場地租賃,我們開票開的是會展服務*場地費,稅率是多少?是6%? 第四個,小規模納稅人,帳篷場地租賃,我們開票開的是會展服務*場地費,稅率是多少?3%? 第4個和第3個,同樣大類是會展服務,第3個用了一般納稅人的的會展服務大類的6%,而第4個沒有用小規模納稅人會展服務大類的3%,理由是什么?麻煩老師了
小規模納稅人,帳篷場地租賃,我們開票開的是會展服務*場地費,稅率是多少?3%?---------這個具體租賃餐飲的 一些東西 那這個東西的話就是3%。-------這個稅率不對,不應該是5%的 你這個稅收編碼不行,它屬于經營租賃。——————————不是3%,而是5的稅率 為什么有的老師說是3%
老師小規模納稅人,帳篷場地租賃(在戶外,不在室內會議室),我們開票開的是普票,會展服務*場地費,疫情期間(4月前)稅率是多少?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬