你好,建議選擇第二種,因為你的賬上的進項轉出和擬申報的這樣會一致,其實這種兩種做法都可以的。
請問,購進福利,進項稅額轉出分錄: 購進福利:借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這兩筆分錄對嗎
老師好,請問以下兩種采購的賬務處理方法是對的嗎? 應該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應付賬款 113 月末認證后結轉進項稅: 借:應交稅費-進項稅 13 貸:應交稅費-待認證進項稅 13 發生采購退貨: 借:應付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應交稅費-進項稅額轉出 13 情況二:月末不結轉進項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應付賬款 113 發生采購退貨: 借:庫存商品 -100 應交稅費-待認證進項稅-13 貸 :應付賬款 -113 收到紅字發票后做進項稅額轉出: 借:應交稅費-待認證進項稅 13 貸:應交稅費-進項稅額轉出 13
發生采購退貨時的分錄 方法一:借:銀行存款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(紅字) 貸:庫存商品 方法二:借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進行稅額轉出 請問下是這兩種方案都可行嗎,還是哪一種分錄是錯誤的
老師,我購進的時候做借庫存商品,應交稅費待認證進項稅,貸銀行存款,我轉出第一,借庫存商品,貸應交稅費進項稅額轉出,第二,借應交稅費進項稅額轉出,貸應交稅費未交增值稅,第三是結轉,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅,這樣就對了吧
老師,請問下,供應商的紅字發票,會計分錄是不是借庫存商品,借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸應付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出嗎?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理