同學(xué)你好 這個(gè)不用的
老師,收到專票,做記賬憑證時(shí)把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購(gòu)買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購(gòu)買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
打印憑證保存的時(shí)候,專用發(fā)票抵扣聯(lián)需要和記賬聯(lián)一起粘在憑證后面嗎?
記賬憑證后面附增值稅的發(fā)票聯(lián)還是抵扣聯(lián)
收到專票,用發(fā)票聯(lián)入賬了,以后抵扣的時(shí)候還需要附抵扣聯(lián)在記賬憑證后面嗎
專票,記賬聯(lián)跟抵扣聯(lián)可以都附憑證后面嗎?
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒(méi)有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬(wàn),剩余的2萬(wàn)還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒(méi)有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說(shuō)明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
但是抵扣的時(shí)候要做一個(gè)分錄一個(gè)憑證,這個(gè)憑證什么也不附了嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 不用附了
可以取得進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候先不入賬,等勾選認(rèn)證的時(shí)候在入賬可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的在入賬跨年的進(jìn)項(xiàng)票,匯算清繳能稅前扣除嗎
勾選認(rèn)證的時(shí)候在入賬跨年的進(jìn)項(xiàng)票,匯算清繳能稅前扣除嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
但是之前說(shuō)的跨年的發(fā)票不能稅前扣除,進(jìn)項(xiàng)票和普通的發(fā)票不一樣嗎
同學(xué)你好 用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以
能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎,不太明白
就是用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整跨年的
跨年的普通發(fā)票不能稅前扣除,跨年的專票可以稅前扣除是嗎
都可以 涉及損益的用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,怎么做呢
同學(xué)你好 那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)