你好 ,收到該公司一筆退款23000 借:銀行存款?23000 貸:主營業務成本??23000
老師,上個月有2筆分錄做錯了。收到發票貨款:借主營業務成本,進項稅,貸應收 支付貨款:借應收,貸銀行存款 要怎么改成應付
有一筆理賠款需要致富,發票已開給總公司,現在總公司把這筆款轉給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業務成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
有筆兩筆成本, 借:主營業務成本30000 貸:銀行存款30000 還有一筆,借:主營業務成本8000 應付賬款-公司8000 ,現在又收到該公司一筆退款,23000,這個分錄怎么做
去年一筆分錄應寫借應付賬款9528 貸銀行存款9528 錯寫成了借主營業務成本9528 貸銀行存款9528 應該怎么更正呢
老師您好!請教您一下。我公司是小規模納稅人,執行小企業會計準則。去年年底暫估了一筆設計費8000,,當時的分錄是:借:主營業務成本-暫估8000,貸:應付賬款8000?,F在收到了對方的發票7800。1,借:主營業務成本-暫估8000(紅沖)貸:應付賬款8000(紅沖)2,票到。借:主營業務成本,7800,貸:應付賬款7800。3。借:應付賬款200,貸:利潤分配未分配利潤200,對嗎?
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
那個應付賬款不用管嗎?
你好,是的,是這樣的
主營業務成本在貸方的借方還是貸方?
你好 ,收到該公司一筆退款23000 借:銀行存款?23000 貸:主營業務成本??23000 這里?主營業務成本是貸方正數,當然也可以借方負數?