發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券,會計分錄如下: 借:銀行存款(實際收到的價格)1000*100.5=100500 貸: 應付債券-可轉(zhuǎn)換債券(利息調(diào)整)150 應付債券-可轉(zhuǎn)換公司債券(面值)1000*100=100000 其他權益工具-可轉(zhuǎn)換公司債券(發(fā)行價-負債部分的公允價值)100500-100150=350
老師早上好!我們公司有一個項目(該項目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項目需要,現(xiàn)由甲方負責辦理土地審批由這個項目使用,我們出資金并進行成本核算)合作經(jīng)營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務處理嗎?會計分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉(zhuǎn)入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
想請教一下,接手公司的賬,生產(chǎn)型企業(yè),材料賬只有金額,沒有數(shù)量,這個怎么弄呢?可以從自己接手時開始整理嗎?這個企業(yè)已經(jīng)有9年了,之前一直都是兼職會計做的。如果從頭整理,怕是要吐血,而且不知道成本結轉(zhuǎn)的方法。希望老師能指點一下,萬分感謝?
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數(shù)有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
這道題如果改成計算題,可以幫忙整理下分錄嗎?可轉(zhuǎn)載這塊的知識點都忘記了,暈
您好,老師,請問企業(yè)所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(yǎng)(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發(fā)票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時間的數(shù)據(jù)啊
報關單上的規(guī)格型號怎么界定 比如:這份進項發(fā)票和報關單的規(guī)格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產(chǎn)怎么不減少呢
老師,我這里企業(yè)電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規(guī)模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉(zhuǎn)期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉(zhuǎn)到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數(shù)的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
利息調(diào)整150題目里沒有找到數(shù)字
負債初始計量金額-面值